| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UBANOS DO MUNICIPIO. | R$ 15.835,50 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 15.835,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS UBANOS DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 7019 · Material de Consumo
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| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO | R$ 14.850,00 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 14.850,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO
- Empenho
- 7015 · Material de Consumo
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| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO | R$ 15.000,00 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 15.000,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E CONSERVAÇAO DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICIPIO
- Empenho
- 7013 · Material de Consumo
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| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇAO DE TUBOS | R$ 7.800,00 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.800,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇAO DE TUBOS
- Empenho
- 7010 · Material de Consumo
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| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | R$ 14.602,00 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 14.602,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO
- Empenho
- 7005 · Material de Consumo
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| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO | R$ 7.241,50 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.241,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO
- Empenho
- 7004 · Material de Consumo
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| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DO MUNICIPIO. | R$ 9.686,00 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 9.686,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DO MUNICIPIO.
- Empenho
- 7001 · Material de Consumo
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| 14/09/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | R$ 15.471,10 |
- Data
- 14/09/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 15.471,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
- Empenho
- 6999 · Material de Consumo
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| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL 693. | R$ 6.920,00 |
- Data
- 26/08/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 6.920,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL 693.
- Empenho
- 9609 · Material de Consumo
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| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°692. | R$ 5.600,00 |
- Data
- 26/08/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.600,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°692.
- Empenho
- 9607 · Material de Consumo
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| 26/08/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690. | R$ 7.550,00 |
- Data
- 26/08/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 7.550,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM AGOSTO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL Nº 690.
- Empenho
- 9597 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 8.375,00 |
- Data
- 20/08/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.375,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO
- Empenho
- 5817 · Material de Consumo
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| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 7.180,00 |
- Data
- 20/08/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.180,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO
- Empenho
- 5816 · Material de Consumo
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| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 7.900,00 |
- Data
- 20/08/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.900,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO
- Empenho
- 5814 · Material de Consumo
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| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 6.750,00 |
- Data
- 20/08/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.750,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO
- Empenho
- 5783 · Material de Consumo
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| 20/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 6.680,00 |
- Data
- 20/08/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.680,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO
- Empenho
- 5782 · Material de Consumo
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| 11/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | R$ 8.885,00 |
- Data
- 11/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 8.885,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL.
- Empenho
- 6097 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 8.800,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.800,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- Empenho
- 5514 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 8.136,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.136,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- Empenho
- 5513 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 9.926,80 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 9.926,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
- Empenho
- 6028 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | R$ 6.490,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 6.490,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL.
- Empenho
- 6017 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | R$ 10.050,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 10.050,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO EM ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL
- Empenho
- 6016 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 6.936,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 6.936,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E REPAROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
- Empenho
- 6014 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | R$ 10.225,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 10.225,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
- Empenho
- 6013 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA SUPRA MENCIONADA PARA SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | R$ 25.081,70 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 25.081,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA SUPRA MENCIONADA PARA SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS NO MUNICIPIO
- Empenho
- 6012 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA SUPRA MENCIONADA PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO | R$ 14.272,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 14.272,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SCRETARIA SUPRA MENCIONADA PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICIPIO
- Empenho
- 6011 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE CANOS DE ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NOS ESGOTOS DA CIDADE. | R$ 24.300,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 24.300,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE CANOS DE ESGOTO DESTINADOS A MANUTENÇAO E REPAROS NOS ESGOTOS DA CIDADE.
- Empenho
- 6010 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICA DE PRE-MOLDADOS | R$ 21.120,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 21.120,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICA DE PRE-MOLDADOS
- Empenho
- 6009 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS. | R$ 20.656,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 20.656,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE CALÇAMENTOS NAS RUAS.
- Empenho
- 6008 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO REALIZADAS NAS UBS DO MUNICIPIO DE REMIGIO | R$ 21.025,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 21.025,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO REALIZADAS NAS UBS DO MUNICIPIO DE REMIGIO
- Empenho
- 6007 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 17.505,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 17.505,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE
- Empenho
- 6006 · Material de Consumo
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| 10/08/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | R$ 7.060,00 |
- Data
- 10/08/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.060,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS IMOVEIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE
- Empenho
- 6005 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 16.075,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 16.075,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5263 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 14.250,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 14.250,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5262 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA. | R$ 7.955,40 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.955,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA ALMEIDA.
- Empenho
- 5261 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 7.592,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 7.592,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5260 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.910,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.910,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5259 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 15.325,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 15.325,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5258 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SERVIÇOS CONFORME A NECECSSIDADE DA SECRETARIA | R$ 12.989,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 12.989,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA SERVIÇOS CONFORME A NECECSSIDADE DA SECRETARIA
- Empenho
- 5256 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE REPARO, EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NO MES DE JUNHO | R$ 22.200,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 22.200,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVIÇO DE REPARO, EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NO MES DE JUNHO
- Empenho
- 5255 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICA DE PRE MOLDADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIAS NO MES DE JUNHO | R$ 28.670,00 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 28.670,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICA DE PRE MOLDADO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VIAS NO MES DE JUNHO
- Empenho
- 5254 · Material de Consumo
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| 09/07/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | R$ 8.384,50 |
- Data
- 09/07/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 8.384,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS UBSF'S DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 5253 · Material de Consumo
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| 17/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | R$ 5.450,00 |
- Data
- 17/06/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.450,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 7490 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 16/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°646. | R$ 5.035,00 |
- Data
- 16/06/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.035,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL DE N°646.
- Empenho
- 7467 · Material de Consumo
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| 16/06/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 5.370,00 |
- Data
- 16/06/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.370,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
- Empenho
- 7466 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 18.514,00 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 18.514,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4440 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | R$ 4.910,00 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.910,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
- Empenho
- 4439 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIE E CRECHE SOCORRO VIANA. | R$ 12.688,60 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 12.688,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA GERCINA ELOY FREIE E CRECHE SOCORRO VIANA.
- Empenho
- 4437 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DESTINADOS A MAUTENÇAO EM ESCOLAS DO ENISNO INFATIL | R$ 5.900,00 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 5.900,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DESTINADOS A MAUTENÇAO EM ESCOLAS DO ENISNO INFATIL
- Empenho
- 4436 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA PAULO FREIRE. | R$ 9.446,80 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 9.446,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ESCOLA PAULO FREIRE.
- Empenho
- 4435 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO | R$ 6.245,00 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 6.245,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A ESCOLA MARIA BATISTA EM LAGOA DO MATO
- Empenho
- 4429 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | R$ 8.697,00 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 8.697,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSSOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Empenho
- 4369 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DO PSF DE CAIANA | R$ 3.530,00 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.530,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DO PSF DE CAIANA
- Empenho
- 4368 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DO PSF DE CAIANA | R$ 3.206,70 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 3.206,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DO PSF DE CAIANA
- Empenho
- 4367 · Material de Consumo
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| 09/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO NOS PSFS | R$ 10.676,50 |
- Data
- 09/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 10.676,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO NOS PSFS
- Empenho
- 4366 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 5.850,00 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 5.850,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL.
- Empenho
- 4241 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS | R$ 6.270,00 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 6.270,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PSFS
- Empenho
- 4240 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 8.640,00 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 8.640,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL.
- Empenho
- 4239 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 16.359,10 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 16.359,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL.
- Empenho
- 4238 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MARIIA BATISTA NO DESTRITO DE LAGOA DO MATO. | R$ 18.606,00 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 18.606,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇAO DAS ESCOLAS MARIIA BATISTA NO DESTRITO DE LAGOA DO MATO.
- Empenho
- 4237 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DESTINADOS A MAUTENÇAO EM ESCOLAS DO ENISNO INFATIL | R$ 14.015,40 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 14.015,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE IMATERIAIS DESTINADOS A MAUTENÇAO EM ESCOLAS DO ENISNO INFATIL
- Empenho
- 4234 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE CANOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESGOTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL | R$ 4.500,00 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 4.500,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE CANOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE ESGOTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
- Empenho
- 4233 · Material de Consumo
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| 05/06/2026 | Remígio | Prefeitura Municipal de Remígio | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE RUAS DO MUNICIPIO | R$ 22.050,00 |
- Data
- 05/06/2026
- Município
- Remígio-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Remígio
- Pago
- R$ 22.050,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE RUAS DO MUNICIPIO
- Empenho
- 4232 · Material de Consumo
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| 02/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICIPIO | R$ 10.500,00 |
- Data
- 02/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.500,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DESSE MUNICIPIO
- Empenho
- 3754 · Material de Consumo
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| 02/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | R$ 14.850,00 |
- Data
- 02/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 14.850,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
- Empenho
- 3726 · Material de Consumo
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| 02/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO | R$ 13.300,00 |
- Data
- 02/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 13.300,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO
- Empenho
- 3725 · Material de Consumo
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 6.490,00 |
- Data
- 01/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.490,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- Empenho
- 3719 · Material de Consumo
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 6.700,00 |
- Data
- 01/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.700,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- Empenho
- 3718 · Material de Consumo
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES | R$ 10.100,00 |
- Data
- 01/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.100,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES
- Empenho
- 3620 · Material de Consumo
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES | R$ 8.716,00 |
- Data
- 01/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.716,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES
- Empenho
- 3619 · Material de Consumo
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| 01/06/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES | R$ 11.950,00 |
- Data
- 01/06/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 11.950,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES
- Empenho
- 3618 · Material de Consumo
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| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 11.400,00 |
- Data
- 29/05/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 11.400,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAÚLICO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- Empenho
- 3600 · Material de Consumo
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| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | R$ 9.230,00 |
- Data
- 29/05/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.230,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- Empenho
- 3599 · Material de Consumo
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| 29/05/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | R$ 4.950,00 |
- Data
- 29/05/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.950,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO
- Empenho
- 3598 · Material de Consumo
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| 30/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ABRIL DE 2026. CONFORME NOTA FISCAL DE N°34. | R$ 5.970,00 |
- Data
- 30/04/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.970,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM ABRIL DE 2026. CONFORME NOTA FISCAL DE N°34.
- Empenho
- 5150 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 M³ (METROS CÚBICOS) DE TIJOLOS 09 FUROS, 100 UNIDADES DE CIMENTO CO 50KG E 02 M² (METROS QUADRADOS) DE TELHA CERAMICA CORAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | R$ 7.060,00 |
- Data
- 30/04/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.060,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 M³ (METROS CÚBICOS) DE TIJOLOS 09 FUROS, 100 UNIDADES DE CIMENTO CO 50KG E 02 M² (METROS QUADRADOS) DE TELHA CERAMICA CORAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
- Empenho
- 2654 · Material de Consumo
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026. | R$ 9.230,00 |
- Data
- 30/04/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.230,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026.
- Empenho
- 2616 · Material de Consumo
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026. | R$ 13.300,00 |
- Data
- 30/04/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 13.300,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026.
- Empenho
- 2613 · Material de Consumo
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026. | R$ 16.400,00 |
- Data
- 30/04/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 16.400,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2026.
- Empenho
- 2611 · Material de Consumo
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| 30/04/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUENÇÃO PREDIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | R$ 17.250,00 |
- Data
- 30/04/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 17.250,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUENÇÃO PREDIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
- Empenho
- 2551 · Material de Consumo
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| 13/04/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 9.550,00 |
- Data
- 13/04/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 9.550,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
- Empenho
- 4587 · Material de Consumo
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | R$ 9.926,50 |
- Data
- 10/03/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.926,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO
- Empenho
- 1404 · Material de Consumo
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | R$ 9.400,00 |
- Data
- 10/03/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 9.400,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
- Empenho
- 1361 · Material de Consumo
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | R$ 6.079,00 |
- Data
- 10/03/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.079,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
- Empenho
- 1360 · Material de Consumo
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | R$ 5.700,00 |
- Data
- 10/03/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 5.700,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
- Empenho
- 1358 · Material de Consumo
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| 10/03/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | R$ 8.940,00 |
- Data
- 10/03/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 8.940,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
- Empenho
- 1357 · Material de Consumo
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| 24/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | R$ 15.725,00 |
- Data
- 24/02/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 15.725,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
- Empenho
- 2226 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 24/02/2026 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO. | R$ 12.400,00 |
- Data
- 24/02/2026
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 12.400,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 2225 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | R$ 10.600,00 |
- Data
- 06/02/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.600,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.
- Empenho
- 554 · Material de Consumo
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO | R$ 10.362,50 |
- Data
- 06/02/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.362,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
- Empenho
- 553 · Material de Consumo
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO | R$ 14.558,00 |
- Data
- 06/02/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 14.558,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO
- Empenho
- 552 · Material de Consumo
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| 06/02/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO | R$ 13.467,80 |
- Data
- 06/02/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 13.467,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO
- Empenho
- 551 · Material de Consumo
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| 23/01/2026 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | R$ 7.933,00 |
- Data
- 23/01/2026
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.933,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO
- Empenho
- 211 · Material de Consumo
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| 03/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 29.107,00 |
- Data
- 03/12/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 29.107,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 5880 · Material de Consumo
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| 03/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 28.106,50 |
- Data
- 03/12/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 28.106,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 5879 · Material de Consumo
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| 03/12/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 4.180,00 |
- Data
- 03/12/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 4.180,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 5878 · Material de Consumo
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| 27/11/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BEM COMO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.097,00 |
- Data
- 27/11/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.097,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE BEM COMO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 5665 · Material de Consumo
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| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BALDE DE TINTA PARA PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTEÇÕES DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | R$ 1.466,50 |
- Data
- 07/11/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.466,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM BALDE DE TINTA PARA PAREDE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTEÇÕES DAS OBRAS DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 13315 · Material de Consumo
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| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIMENTO, CAL HIDRATADA E PEDRA BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTEÇÕES DAS OBRAS DO MUNICÍPIO. | R$ 8.770,00 |
- Data
- 07/11/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 8.770,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIMENTO, CAL HIDRATADA E PEDRA BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTEÇÕES DAS OBRAS DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 13313 · Material de Consumo
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| 07/11/2025 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM BALDE DE TINTA DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTEÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | R$ 1.676,00 |
- Data
- 07/11/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 1.676,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UM BALDE DE TINTA DE PAREDE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTEÇÕES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.
- Empenho
- 13312 · Material de Consumo
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| 31/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 19.007,00 |
- Data
- 31/10/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 19.007,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 5004 · Material de Consumo
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| 31/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 3.106,50 |
- Data
- 31/10/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.106,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 5003 · Material de Consumo
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| 31/10/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 13.940,00 |
- Data
- 31/10/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 13.940,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 5001 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.708,50 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.708,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3959 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.708,50 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.708,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3958 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.921,00 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.921,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3957 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.921,00 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.921,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3956 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.755,50 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.755,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3955 · Material de Consumo
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| 10/09/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 6.755,50 |
- Data
- 10/09/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 6.755,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3954 · Material de Consumo
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 3.471,20 |
- Data
- 11/08/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 3.471,20
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3170 · Material de Consumo
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.798,80 |
- Data
- 11/08/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.798,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3169 · Material de Consumo
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 10.518,00 |
- Data
- 11/08/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 10.518,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTURA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3168 · Material de Consumo
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| 11/08/2025 | Montadas | Prefeitura Municipal de Montadas | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO. | R$ 7.360,00 |
- Data
- 11/08/2025
- Município
- Montadas-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Montadas
- Pago
- R$ 7.360,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNÍCIPIO.
- Empenho
- 3167 · Material de Consumo
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| 18/03/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NESTA CÂMARA | R$ 2.286,00 |
- Data
- 18/03/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Câmara Municipal de Areial
- Pago
- R$ 2.286,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NESTA CÂMARA
- Empenho
- 82 · Material de Consumo
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| 18/03/2025 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA | R$ 18.270,00 |
- Data
- 18/03/2025
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Câmara Municipal de Areial
- Pago
- R$ 18.270,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CÂMARA
- Empenho
- 81 · Material de Consumo
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| 07/02/2025 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS ,FECHADURAS ) PARA REPAROS DESTA CASA LESGISLATIVA. ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | R$ 3.374,00 |
- Data
- 07/02/2025
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Câmara Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 3.374,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS ,FECHADURAS ) PARA REPAROS DESTA CASA LESGISLATIVA. ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
- Empenho
- 55 · Material de Consumo
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| 30/12/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 4.850,00 |
- Data
- 30/12/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Câmara Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 4.850,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.
- Empenho
- 2000916 · Material de Consumo
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| 30/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329. | R$ 31.550,00 |
- Data
- 30/12/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 31.550,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329.
- Empenho
- 5002122 · Material de Consumo
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| 30/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338. | R$ 61.800,00 |
- Data
- 30/12/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 61.800,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338.
- Empenho
- 10945 · Material de Consumo
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| 30/12/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337. | R$ 46.800,00 |
- Data
- 30/12/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 46.800,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 337.
- Empenho
- 10943 · Material de Consumo
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| 30/12/2024 | Areial | Câmara Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 | R$ 890,00 |
- Data
- 30/12/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Câmara Municipal de Areial
- Pago
- R$ 890,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327
- Empenho
- 1000321 · Material de Consumo
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| 06/11/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321. | R$ 62.400,00 |
- Data
- 06/11/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 62.400,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 321.
- Empenho
- 9731 · Material de Consumo
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| 12/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.319. | R$ 10.757,00 |
- Data
- 12/09/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 10.757,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.319.
- Empenho
- 6647 · Material de Consumo
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| 12/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.319. | R$ 14.028,90 |
- Data
- 12/09/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 14.028,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.319.
- Empenho
- 6646 · Material de Consumo
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| 12/09/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.318. | R$ 14.027,30 |
- Data
- 12/09/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 14.027,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.318.
- Empenho
- 6645 · Material de Consumo
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| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.313. | R$ 22.751,00 |
- Data
- 13/08/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 22.751,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.313.
- Empenho
- 5522 · Material de Consumo
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| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.314. | R$ 21.304,65 |
- Data
- 13/08/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 21.304,65
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.314.
- Empenho
- 5521 · Material de Consumo
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| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.315. | R$ 21.466,40 |
- Data
- 13/08/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 21.466,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.315.
- Empenho
- 5520 · Material de Consumo
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| 13/08/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.312 | R$ 15.412,00 |
- Data
- 13/08/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 15.412,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.312
- Empenho
- 5519 · Material de Consumo
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| 12/07/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311. | R$ 12.680,00 |
- Data
- 12/07/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 12.680,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311.
- Empenho
- 5900 · Material de Consumo
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| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.310. | R$ 22.319,00 |
- Data
- 05/07/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 22.319,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.310.
- Empenho
- 4348 · Material de Consumo
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| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.308. | R$ 21.617,90 |
- Data
- 05/07/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 21.617,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CC 000.308.
- Empenho
- 4347 · Material de Consumo
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| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.308. | R$ 22.821,60 |
- Data
- 05/07/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 22.821,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.308.
- Empenho
- 4346 · Material de Consumo
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| 05/07/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.307. | R$ 24.516,50 |
- Data
- 05/07/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 24.516,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.307.
- Empenho
- 4345 · Material de Consumo
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| 07/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304. | R$ 20.885,00 |
- Data
- 07/06/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 20.885,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304.
- Empenho
- 4924 · Material de Consumo
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| 07/06/2024 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305. | R$ 18.815,00 |
- Data
- 07/06/2024
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 18.815,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 305.
- Empenho
- 4923 · Material de Consumo
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| 04/06/2024 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | R$ 5.795,00 |
- Data
- 04/06/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Câmara Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 5.795,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA.
- Empenho
- 2000350 · Material de Consumo
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| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.299. | R$ 18.309,67 |
- Data
- 31/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 18.309,67
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.299.
- Empenho
- 3296 · Material de Consumo
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| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.299. | R$ 18.474,40 |
- Data
- 31/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 18.474,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.299.
- Empenho
- 3295 · Material de Consumo
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| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.301. | R$ 17.838,00 |
- Data
- 31/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 17.838,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.301.
- Empenho
- 3294 · Material de Consumo
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| 31/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.300. | R$ 17.177,00 |
- Data
- 31/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 17.177,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.300.
- Empenho
- 3293 · Material de Consumo
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| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.295. | R$ 20.292,80 |
- Data
- 06/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 20.292,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.295.
- Empenho
- 2567 · Material de Consumo
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| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.296 | R$ 20.071,90 |
- Data
- 06/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 20.071,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.296
- Empenho
- 2566 · Material de Consumo
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| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAl ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.297. | R$ 6.960,00 |
- Data
- 06/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 6.960,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAl ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.297.
- Empenho
- 2565 · Material de Consumo
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| 06/05/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.294. | R$ 21.114,60 |
- Data
- 06/05/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 21.114,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.294.
- Empenho
- 2559 · Material de Consumo
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| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.292. | R$ 11.432,40 |
- Data
- 27/03/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 11.432,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.292.
- Empenho
- 1651 · Material de Consumo
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| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.291. | R$ 14.210,00 |
- Data
- 27/03/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 14.210,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.291.
- Empenho
- 1650 · Material de Consumo
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| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.290. | R$ 16.994,80 |
- Data
- 27/03/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 16.994,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.290.
- Empenho
- 1649 · Material de Consumo
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| 27/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.289. | R$ 14.520,50 |
- Data
- 27/03/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 14.520,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.289.
- Empenho
- 1648 · Material de Consumo
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| 07/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.288. | R$ 18.742,00 |
- Data
- 07/03/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 18.742,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CC 000.288.
- Empenho
- 7000488 · Material de Consumo
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| 07/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.287. | R$ 28.387,00 |
- Data
- 07/03/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 28.387,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 00.287.
- Empenho
- 1141 · Material de Consumo
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| 07/03/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.286 | R$ 20.891,60 |
- Data
- 07/03/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 20.891,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.286
- Empenho
- 1140 · Material de Consumo
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| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.284 | R$ 24.538,40 |
- Data
- 19/02/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 24.538,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.284
- Empenho
- 634 · Material de Consumo
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| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.284 | R$ 24.538,40 |
- Data
- 19/02/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 24.538,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.284
- Empenho
- 633 · Material de Consumo
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| 19/02/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.283 | R$ 36.990,00 |
- Data
- 19/02/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 36.990,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 00.283
- Empenho
- 632 · Material de Consumo
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| 10/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.277. | R$ 15.972,50 |
- Data
- 10/01/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 15.972,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 00.277.
- Empenho
- 57 · Material de Consumo
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| 10/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.0279 | R$ 19.399,20 |
- Data
- 10/01/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 19.399,20
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.0279
- Empenho
- 56 · Material de Consumo
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| 04/01/2024 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.0278 | R$ 16.662,84 |
- Data
- 04/01/2024
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 16.662,84
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.0278
- Empenho
- 53 · Material de Consumo
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| 27/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272. | R$ 35.015,50 |
- Data
- 27/12/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 35.015,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 272.
- Empenho
- 10097 · Material de Consumo
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| 27/12/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273. | R$ 44.715,30 |
- Data
- 27/12/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 44.715,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 273.
- Empenho
- 10096 · Material de Consumo
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| 05/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.270. | R$ 18.086,00 |
- Data
- 05/12/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 18.086,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.270.
- Empenho
- 6835 · Material de Consumo
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| 05/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.269 | R$ 15.464,60 |
- Data
- 05/12/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 15.464,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.269
- Empenho
- 6834 · Material de Consumo
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| 05/12/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.271. | R$ 14.646,00 |
- Data
- 05/12/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 14.646,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CC 000.271.
- Empenho
- 6833 · Material de Consumo
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.263. | R$ 11.036,60 |
- Data
- 07/11/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 11.036,60
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.263.
- Empenho
- 5861 · Material de Consumo
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.264. | R$ 12.723,00 |
- Data
- 07/11/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 12.723,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. CC 000.264.
- Empenho
- 5860 · Material de Consumo
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.265. | R$ 15.679,50 |
- Data
- 07/11/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 15.679,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CC 000.265.
- Empenho
- 5859 · Material de Consumo
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| 07/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO COLEGIO DOM PALMEIRA DO MUNICIPIO. CC 000.266. | R$ 9.620,00 |
- Data
- 07/11/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 9.620,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO COLEGIO DOM PALMEIRA DO MUNICIPIO. CC 000.266.
- Empenho
- 5858 · Material de Consumo
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| 01/11/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.267. | R$ 5.882,00 |
- Data
- 01/11/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 5.882,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.267.
- Empenho
- 5841 · Material de Consumo
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| 27/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.261. | R$ 16.809,50 |
- Data
- 27/10/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 16.809,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.261.
- Empenho
- 5684 · Material de Consumo
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| 27/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.262. | R$ 8.780,00 |
- Data
- 27/10/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 8.780,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. CC 000.262.
- Empenho
- 5683 · Material de Consumo
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| 27/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259. | R$ 16.999,80 |
- Data
- 27/10/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 16.999,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 259.
- Empenho
- 8350 · Material de Consumo
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| 27/10/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260. | R$ 12.492,00 |
- Data
- 27/10/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 12.492,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 260.
- Empenho
- 8349 · Material de Consumo
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| 09/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.258 | R$ 16.096,40 |
- Data
- 09/10/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 16.096,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. CC 000.258
- Empenho
- 5309 · Material de Consumo
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| 04/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.256 | R$ 19.932,90 |
- Data
- 04/10/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 19.932,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.256
- Empenho
- 5156 · Material de Consumo
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| 04/10/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249. | R$ 19.997,00 |
- Data
- 04/10/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 19.997,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249.
- Empenho
- 5155 · Material de Consumo
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| 04/10/2023 | Esperança | Câmara Municipal de Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO ANTIGO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 5.335,00 |
- Data
- 04/10/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Câmara Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 5.335,00
- Descrição
- VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO ANTIGO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
- Empenho
- 2000497 · Material de Consumo
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| 13/09/2023 | Esperança | Prefeitura Municipal de Esperança | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249. | R$ 21.157,70 |
- Data
- 13/09/2023
- Município
- Esperança-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Esperança
- Pago
- R$ 21.157,70
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC 000.249.
- Empenho
- 4643 · Material de Consumo
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232. | R$ 11.162,10 |
- Data
- 12/07/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 11.162,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 232.
- Empenho
- 5580 · Material de Consumo
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231. | R$ 7.682,80 |
- Data
- 12/07/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 7.682,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃODAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 231.
- Empenho
- 5579 · Material de Consumo
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233. | R$ 16.819,50 |
- Data
- 12/07/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 16.819,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 233.
- Empenho
- 5575 · Material de Consumo
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| 12/07/2023 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234. | R$ 3.205,00 |
- Data
- 12/07/2023
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 3.205,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 234.
- Empenho
- 5574 · Material de Consumo
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| 30/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHAO, FORRA, ETC) PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188 | R$ 14.450,00 |
- Data
- 30/11/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 14.450,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, VERGALHAO, FORRA, ETC) PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 188
- Empenho
- 9556 · Material de Consumo
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| 30/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187. | R$ 5.058,45 |
- Data
- 30/11/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.058,45
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 187.
- Empenho
- 9555 · Material de Consumo
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| 30/11/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186. | R$ 10.607,40 |
- Data
- 30/11/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 10.607,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186.
- Empenho
- 9554 · Material de Consumo
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| 28/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177. | R$ 13.311,78 |
- Data
- 28/10/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 13.311,78
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 177.
- Empenho
- 8545 · Material de Consumo
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| 28/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178. | R$ 5.516,00 |
- Data
- 28/10/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.516,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 178.
- Empenho
- 8544 · Material de Consumo
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| 27/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175. | R$ 5.994,80 |
- Data
- 27/10/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.994,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 175.
- Empenho
- 8517 · Material de Consumo
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| 27/10/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174. | R$ 7.555,00 |
- Data
- 27/10/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 7.555,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 174.
- Empenho
- 8516 · Material de Consumo
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| 26/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158. | R$ 17.818,00 |
- Data
- 26/09/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 17.818,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 158.
- Empenho
- 7456 · Material de Consumo
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| 26/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159. | R$ 11.104,50 |
- Data
- 26/09/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 11.104,50
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159.
- Empenho
- 7455 · Material de Consumo
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| 26/09/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160. | R$ 14.569,00 |
- Data
- 26/09/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 14.569,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 160.
- Empenho
- 5001238 · Material de Consumo
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| 30/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142. | R$ 8.687,00 |
- Data
- 30/08/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 8.687,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 142.
- Empenho
- 6644 · Material de Consumo
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| 30/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144. | R$ 15.228,30 |
- Data
- 30/08/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 15.228,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 144.
- Empenho
- 6643 · Material de Consumo
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| 30/08/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143. | R$ 5.719,40 |
- Data
- 30/08/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 5.719,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143.
- Empenho
- 5001123 · Material de Consumo
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| 26/07/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133. | R$ 13.848,10 |
- Data
- 26/07/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 13.848,10
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133.
- Empenho
- 5643 · Material de Consumo
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| 20/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO ( CIMENTO, TELHA FIBROCIMENTO, VERGALHÃO, LINHA, CERAMICA E FORRO PVC, ETC) PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123. | R$ 10.778,40 |
- Data
- 20/06/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 10.778,40
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÃO ( CIMENTO, TELHA FIBROCIMENTO, VERGALHÃO, LINHA, CERAMICA E FORRO PVC, ETC) PARA REPARO NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.
- Empenho
- 5000754 · Material de Consumo
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| 20/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124. | R$ 10.752,30 |
- Data
- 20/06/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 10.752,30
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 124.
- Empenho
- 4748 · Material de Consumo
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| 20/06/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122. | R$ 19.793,00 |
- Data
- 20/06/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 19.793,00
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 122.
- Empenho
- 4747 · Material de Consumo
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| 17/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132. | R$ 10.497,80 |
- Data
- 17/01/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 10.497,80
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 132.
- Empenho
- 561 · Despesas de Exercícios Anteriores
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| 17/01/2022 | Areial | Prefeitura Municipal de Areial | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131. | R$ 9.978,90 |
- Data
- 17/01/2022
- Município
- Areial-PB
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Areial
- Pago
- R$ 9.978,90
- Descrição
- VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 131.
- Empenho
- 547 · Despesas de Exercícios Anteriores
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